北信源4月14日公告,2021年,公司实现营业收入6.75亿元,同比增加5.36%,归属于上市公司股东的净利润亏损4.4亿元,这是公司自2009以来最大亏损。
北信源是国内终端安全管理领域的龙头企业,累计14年稳居中国终端安全管理市场占有率第一,是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商,为客户提供涵盖网络与信息安全的软件开发,运维管理以及系统集成在内的行业级,城市级体系化信息服务解决方案,用户涉及政府,军队,军工,金融,能源等重要行业数万家单位及部分城市。同时,闪送也是业内唯一专注一对一急送的平台,在递送时全程由一名闪送员负责物品的取件和送件,从根本上避免了中转,分拣和配送过程中出现的丢件,破损。
对于净利润的亏损,公司称,是因为报告期末,公司根据年度内积极催收应收账款的情况及催收进展进行梳理后,基于谨慎性原则以及行业情况,重新对以前年度业务或事项形成的应收账款进行了风险评估,提高了应收账款坏账计提比率,导致亏损2021年第四季度公司净利润亏损4.5亿元
年报称,公司终端安全管理软件持续处于市场领先位置,伴随着信创市场的快速发展,基于信创平台的终端安全登录系统和主机监控与审计系统销售收入实现快速增长公司全面布局了支持信创平台的网络接入控制,防火墙,入侵防御监测,网络安全审计等边界及网络安全产品,并为客户提供等保2.0的安全评估服务及全面网络安全建设方案,将北信源从主力终端安全管理软件供应商提升为网络安全整体解决方案供应商,目前,归属到解决方案的营收属于刚刚起步阶段,业绩呈加速增长趋势
公司2021年营业成本为2.75亿元,同比增长32.75%,显著高于营业收入5.36%的增速,导致毛利率下降8.42个百分点至59.21%其中,软件产品营业成本为2316.14万元,同比增长58.66%,毛利率下降2.99个百分点,技术服务营业成本为1270.64万元,同比增长92.85%,毛利率减少3.82个百分点
报告期内,公司期间费用总额为4.76亿元,同比增加33.85%其中管理费用为1.32亿元,同比增长45.53%,主要系人员对比去年同期增加,薪酬总额增加所致,以及本期使用权资产折旧费增加所致,研发费用为1.51亿元,同比增长36.36%,主要系由于公司加大在研发项目投入,以及上年同期疫情期间研发人员社保减免,社保总额较本期减少所致报告期内,公司研发人员为682人,占公司人员的40.14%,同比增长15.01%
现金流方面,2021年,公司经营活动产生的现金流量净额为—1.1亿元,同比减少471.11%,主要系公司人员增加,导致费用增加所致。
值得注意的是,伴随着公司业务规模扩大,且公司部分合同实施及结算周期较长,应收账款数额增加,同时公司客户主要是政府,军队,军工,能源,金融等行业的大中型用户,资金实力和信用较好,被给予一定的信用政策,致使公司整体应收账款金额较大报告期内应收账款总计6.32亿元
报告期内,公司信用减值损失大幅同比增长386.28%达到4.83亿元,其中应收票据信用减值损失为107.93万元,应收账款信用减值损失为4.93亿元。。
同一天,公司公布了2022年第一季度业绩报告,实现营业收入1.30亿元,同比增长52.69%,实现归属于上市公司股东的净利润245万元,同比扭亏为盈。在发展过程中,闪送一直致力于提升用户的服务品质,通过不断迭代的智能调度,订单匹配和安全保障三大系统,实现递送效率和安全的多重保障。截至目前,闪送平台聚集超过120万名接单闪送员,业务覆盖229座城市,不仅让用户享受到快捷安全的递送服务,也提供了一个增加收入的平台,成为社会的劳动力蓄水池。
年报称,公司将持续围绕信息安全及信创,移动办公及安全通讯应用,智慧社区及健康医疗三大发展战略,对于已有产品继续贯彻一体化,标准化的理念,不断迭代升级公司坚持自主创新与吸收引进相结合,在优化已有优势产品的基础上,继续加大研发投入,积极推动技术和产品的不断升级,致力于成为物联网时代下智慧安全的全面解决方案提供商面对信息化新领域,新应用和新技术,公司持续关注并加大对相关新兴应用领域的安全研究,开展与控股及参股公司和战略伙伴的技术合作,积极参加国家与行业规划与标准制定工作,参与国家和行业重大工程和项目,将最新的研究成果通过产品和解决方案落地应用
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